Afin de faire un remboursement pour un foyer, rendez vous sur la fiche du foyer concerné. Cliquez ensuite sur Règlement.
Ensuite, dans la case Montant, entrez le montant du remboursement en négatif, c'est à dire avec un - devant.
Lorsque vous enregistrez, le montant du remboursement vient s'enlever au solde du foyer.
Aussi, il est possible de créer un mode de règlement Remboursement. Pour cela, rendez-vous dans Paramétrage/Outils > Comptabilité/Facturation > Modes de règlement.
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